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眉山市彭山区卫生和计划生育局2018年部门预算编制的说明
2018-03-23   作者: 点击数:  
 索 引 号  353635431/2018-00001  公开日期  2018-03-23

一、基本职能及主要工作  

(一)贯彻执行卫生工作的法律法规和方针政策,制定全区卫生事业发展规划和年度实施计划;统筹规划与协调全区卫生资源配置,并监督实施;实行全区卫生行业管理。  

(二)推进医药卫生体制改革。  

(三)推进区级公立医院综合改革各项工作。  

(四)推进基本公共卫生各项工作。  

(五)贯彻实施国家基本药物制度、国家基本药物目录和国家药物政策。  

(六)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。  

(七)负责全区疾病预防控制工作。  

(八)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。  

(九)指导规范卫生行政执法工作。  

(十)负责全区医疗机构医疗服务的全行业监督管理。  

(十一)指导全区卫生人才队伍建设工作,组织拟订全区卫生人才发展规划,会同有关部门制定卫生专业技术人员资格标准并组织实施。  

(十二)承担区爱国卫生运动委员会、区政府地方病防治领导小组的具体工作。  

(十三)深入开展婚育新风进万家活动。结合地方特点,开展贴近群众的大型计划生育宣传活动和计划生育“三下乡”活动,不断促进群众转变科学文明进步的婚育观念,巩固和完善村级人口文化阵地建设,打造人口文化精品。  

(十四)继续将人口文化建设融入社会主义新农村建设和精神文明创建活动,继续加大人口新闻宣传工作力度。充分利用各类新闻媒体和网络加大宣传力度,加强舆情监测和处置,为人口计生工作营造良好的社会舆论氛围。  

(十五)全面开展关爱女孩行动。保持打击“两非”高压态势,坚持和完善各项管理制度,巩固综合治理成果,确保出生人口性别比趋于正常。加强出生缺陷干预,做好免费孕前优生健康检查工作,切实提高检查质量。  

(十六)抓好“三大工程”,为育龄群众提供优质服务。进一步推进计生药具发放全覆盖,切实满足群众对药具的需求。稳步推进避孕药具进入公共场所,做好艾滋病预防工作。  

(十七)落实计划生育“两奖一助”,抓好对象资格确认和资金兑现工作。落实为计划生育特别扶助对象购买城乡居民医疗保险补助政策。资助农村困难独生女孩就学。  

(十八)加强引导,做好政策解读,积极稳妥地落实好全面二胎育政策。深入推进人口计生信息采集机制创新试点工作。建设计生通人口计生信息采集平台,及时采集人口计生信息。  

(十九)进一步推行人口计生信息组级起报制。进一步做好统计监测点工作,确保全区统计监测点工作保持全省先进水平。切实做好网络办理流动人口一孩生育服务登记工作。  

二、部门概况  

区卫生和计划生育局是主管卫生和计生工作的部门。2018年初在职职工18人,其中:行政人员11人,全额事业人员7人。离退休26人,其中:退休26人。下属单位21个,其中:其他事业单位21个。  

三、收支预算总体情况及变化情况  

2018年眉山市彭山糖果派对手机浏览器收入预算总额为18499.15万元,其中:财政拨款收入3860.19万元,纳入预算管理的政府性基金收入9638.96万元,上年结转5000万元。相应安排支出预算18499.15万元,其中:社会保障和就业支出25.58万元,医疗卫生与计划生育支出8808.99万元,城乡社区支出9638.95万元,农林水支出10万元,住房保障支出15.63万元。2018年卫计局局预算收支较2017年增加13729.87万元,其中:基本支出增加10.78万元,原因是工资福利支出增加;项目支出增加13719.09万元,原因是区人民医院、区中医医院建设项目增加。  

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况  

眉山市彭山糖果派对手机浏览器预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生计生事业发展相关工作及区人民医院、区中医医院建设项目等。  

基本支出777.80万元,是用于保障糖果派对手机浏览器机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

机关运行经费安排情况如下:办公费4万元,会议费0.5万元,培训费3万元,维护费5万元,差旅费20.4万元。  

项目支出17721.35万元,主要用于保障糖果派对手机浏览器机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。  

按支出功能分类主要用于以下方面:    

(一)社会保障和就业25.58万元,主要用于机关及下属事业单位人员社会保障支出。  

(三)医疗卫生与计划生育8808.99万元,主要用于机关及下属事业单位人员支出、基本建设支出等。  

(四)城乡社区事务支出9638.95万元,主要用于下属事业单位基本公共卫生服务经费支出、医改工作经费支出、计划生育四项政策补助支出、基本建设支出等。  

(五)农林水支出10万元,用于机关及下属事业单位开展的扶贫支出。  

(六)住房保障支出15.63万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

五、政府采购情况  

2018年政府采购预算支出金额167.66万元,其中:专用设备购置87.66万元,其他物资购置80万元。  

六、专业名词解释  

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金  

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入  

3、其他收入:除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入  

4、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出  

5、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

眉山市彭山区卫生和计划生育局  

2018323  

 

  
附件【预算公开表_(201)卫生计生局22.xls
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